下载此文档

全尺寸检验规范.doc


文档分类:行业资料 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
1/3
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/3 下载此文档
文档列表 文档介绍
文件分发明细
正本: □品质部
副本:
□公司经理□公司副经理□综合管理部
□财务部□市场经营部□技术开发部
□采购物流部□安全运营部□制造部
制/修订记录
文件版次
制/修订日期
制/修订页次
修改号
制修订摘要
批准
孙云
审核
王伟志
编制
文晖
时间
2012/12/25
时间
2012/12/25
时间
2012/12/25
目的
本规范是为了规范产品全尺寸检测过程,用以验证产品与技术标准之间的符合性。防止缺陷产品流入客户,保证为客户提供合格产品。
适用范围
本规范适用于公司现交付的所有产品的全尺寸检测。
职责
品质部负责全尺寸检测规范的实施工作。
其他部门负责协助品质部开展本项工作。
工作程序
品质部于每年12月25日前拟制次年的《年度产品全尺寸检测计划》,经部门经理审核,主管领导批准后下发实施。若在实施过程中,有新增加的产品,需纳入当月的《月度全尺寸检测计划》。
检验人员根据《年度产品全尺寸检测计划》、《月度全尺寸检测计划》和产品图纸对产品进行全尺寸检测。检测结果记录于产品成绩检查表上。检测结果完全符合图纸要求后,将相关的质量记录进行归档处理。
若检验人员在检测过程中,发现实物尺寸与图纸要求不相符时,应通知生产现场、库房、品质部对该产品进行不合格品标识、隔离。如果该产品已经发往客户,应立即告知客户,然后根据客户要求进行处理。
检测人员开具《纠正/预防措施报告单》,明确责任单位和责任人,要求责任单位对异常进行处理。
责任单位对异常处理完成后,由检测人员对处理后的效果进行确认,(确认内容至少包括:与样件尺寸是否相符);不合格的要求责任单位重新处理。
检测人员于每月25日前,对当月的全尺寸检测结果进行归纳、总结并形成《检查成绩表》。同时将相关的质量记录进行归档处理。
品质部检验人员每天对交首件的零件进行全尺寸检测,如发现异常,请技术人员进行判定并对判定结果进行签字确认。
附件
全尺寸检测流程(附件一)
相关文件
《不合格品控制程序》
质量记录
QC-PZ11-001A《纠正/预防措施报告单》

全尺寸检验规范 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数3
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人012luyin
  • 文件大小0 KB
  • 时间2014-10-09