下载此文档

用友U8总账操作指南.doc


文档分类:IT计算机 | 页数:约8页 举报非法文档有奖
1/8
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/8 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【用友U8总账操作指南 】是由【世界末末日】上传分享,文档一共【8】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【用友U8总账操作指南 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。1、、总账应用流程业务名称总账管理业务流程简述总账管理日常业务流程适用范围凭证的填制、审核、记账,期间损益的结转,结账。凭证查询、账表查询。具体流程1(初始设置:科目期初余额设置、凭证选项、账薄选项、凭证打印选项、权限控制选项等;2(填制凭证:日常业务的记录,如借款、报销,计提工资等操作;描3(审核凭证:对制单员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核会计分录是否正确等;述4(记账:记账凭证经审核签字后,即可用来登记总账和明细账、日记账等;5(结账:月末时其它模块均结账,总账模块进行月末结账。、填制凭证操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】,1(双击[填制凭证],弹出[记账凭证]窗口。2(单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加一张新凭证。3(输入凭证类别字,也可以单击或按[F2]键,参照选择一个凭证类别,确定后按[Enter]键,系统将自动生成凭证编号。:系统取进入系统时输入的操作日期默认为记账凭证的填制日期,可修改或单击参照输入。、审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后,再审核,只有审核权的人才能使用本功能。操作流程:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】,1(双击[审核凭证],弹出[凭证审核],选择要审核的月份及凭证标志,点击[确定]。2(进入凭证审核界面,在凭证审核界面查找要审核的凭证。3(双点要审核的凭证,在记账凭证中单击[审核]确定。注意:、记账记账凭证经审核签字后,即可用来登记总账、辅助总账和多辅助总账,上月未结账本月不能记账,第一次记账时,若期初余额试算不平,不可以记账。操作路径:单击菜单【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】[记账]进入记账操作窗口。[记账]确定。恢复记账前状态:,按下Ctrl+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,提示恢复记账前状态功能已被激活,单击[确定]。【恢复记账前状态】,屏幕显示恢复记账前状态窗口。、期间损益结转用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中,从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账生成】,,在选择[全选]确定。、对账对账是对账簿数据进行核对,以检查数据、记账是否正确,以及账簿是否平衡。它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账数据来完成账账核对。为了保证账证相符、账账相符,用户应经常使用本功能进行对账,至少一个月一次,一般可在月末结账前进行。操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【对账】,[对账]确定。、记账每月月底都需要进行结账处理,在电算化状态下结账就是一种成批数据处理的过程,每月只结账一次,主要是对当月日常处理的限制和对下月账簿的初始化。操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【结账】,1(选择要结账的月份,选择[下一步]确定。2(核对账簿成功后,选择[下一步]确定。3(显示月度工作报告,要求其它系统均结账,否则不予结账,选择[下一步]确定。取消结账:在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可。

用友U8总账操作指南 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数8
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人世界末末日
  • 文件大小279 KB
  • 时间2024-03-25