下载此文档

内部质量审核过程控制程.doc


文档分类:资格/认证考试 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
1/6
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/6 下载此文档
文档列表 文档介绍
往链点点通共享资源,了解更多请登录审核控制程序修订状态:0日期:、工作流程和管理原则,验证质量活动和有关结果是否符合计划安排,为质量改进提供依据,来证明减少、消除及预防缺陷的必要性,确保质量体系持续有效运行。、产品审核以及过程审核活动。:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。:用于审定最终检验的产品与规定的质量要求的符合情况。:用于检查产品是否符合质量要求,过程是否受控和有能力。、领导质量审核,任命审核组长并规定其职责,审定批准工厂质量审核计划。,并负责对审核后纠正和预防措施的跟踪检查及验证工作。,并经审核后出具审核报告。,对审核中本部门出现的不符合项制订纠正和预防措施并及时实施整改。。,并与其无依赖关系。,并取得相应的资格证书;。1标准培训;内部质量审核控制程序修订状态:0日期:;,掌握各种质量技术;、组织、交流和领导才能。、重要程度、于年末编制下年度的质量审核计划,报送管理者代表。;全年审核须覆盖全部要素/生产班次,当体系结构有重大变化或产品/过程出现重大问题时,须及时进行补充审核;。,由质保部下发相关部门。,具体负责实施质量审核工作。,应选派无直接责任的审核员担任被审核部门的审核工作,以体现客观、公正。,并提前二周送交受审部门主管和相关审核员。。,接到审核日程表后,收集本部门涉及要素的活动凭证,落实审核前的准备工作。《审核检查表》进行。、查阅文件、检查现场、收集证据、求证质量体系运行状况。内部质量审核控制程序修订状态:0日期:,并将审核情况如实记录在检查表上。,由审核员开具“不符合项报告”并交被审核部门主管签署确认。,并就质量活动能否确保质量计划的落实,体系运行是否正常有效,提出结论性意见

内部质量审核过程控制程 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数6
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人新起点
  • 文件大小70 KB
  • 时间2020-07-09